Responsable Contrôle Interne et Risques H/F

Keolis | Posted 21-10-2019

Paris e (Comptabilité / Finance)


Finance


Implanté dans 16 pays, Keolis transporte chaque année 3,3 milliards de voyageurs sur différents réseaux notamment à Lyon, Melbourne, Boston, Rennes, Cardiff, Hyderabad…
Leader mondial de l'exploitation de métro automatique et de tramway, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation avec l'ensemble de ses partenaires et filiales – Cykleo, Effia, Keolis Santé, Kisio - pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée créatives et novatrices : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome et téléphérique urbain.
Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leurs territoires. En France, Keolis est leader français du transport de personnes à mobilité réduite, n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA.
Filiale à 70% de la SNCF et à 30% par la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) , le Groupe compte 65 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros en 2018 en croissance de 9.9% (54% réalisés en France).
La Direction de l'Audit du groupe recherche un Responsable du Contrôle Interne et Risques.
Missions
Bâtir et faire vivre les référentiels liés au Contrôle Interne
Procédures
Recensement des procédures existantes
Support à la mise à jour de procédures filiales
Création de procédures Groupe (ex ; Recettes ; Billettiques ; Menues dépenses ; etc.) en français et en anglais
Processus cibles
Référentiels de contrôles
Animer le processus d’autoévaluation des procédures de contrôle interne en filiales
Faire des propositions et suivre les plans d’action liés au renforcement des contrôles dans QUALIAC (ex ; gestion des droits ; Kronos ; etc.) et autres SI Groupe
Assurer la conduite d’un projet de contrôle automatisé des écritures comptables
Participer aux Comité Projets des SI en développement. Intervenir lors de la rédaction du Cahier des charges et des spécifications pour s’assurer de la prise en compte du CI
Suivre les recommandations sur le CI des commissaires aux comptes
Mettre en place et animer un reporting sur les fraudes internes
Mettre en place/ animer un réseau de référents du CI en France + International
Réaliser des matrices de risques en filiale (France et filiales étrangères) et la matrice des risques du Groupe
Réaliser la matrice des risques de corruption du Groupe
Alimenter les programmes de travail des auditeurs internes
Profil
Expérience professionnelle au minimum de 7 années au sein d’un cabinet d’audit ou de conseil (type optimisation des processus Finance) et / ou dans une fonction de contrôle interne / gestion des risques en entreprise
Connaissance des problématiques d’organisation, de SI et de contrôle
Forte capacité d’analyse documentaire, qualité de rédaction français/ anglais
Pédagogie, capacité d’animation et de conviction
Le poste est basé au siège à Paris